河北宽城农商银行认真贯彻落实省联社、承德审计中心审计工作会议精神,紧紧围绕宽城农商银行年度经营管理目标,突出审计重点、加大审计力度、创新审计职能,以认真的工作作风、务实的工作态度,扎实开展审计工作,为宽城农商银行高水平管理、高质量发展保驾护航。
该行持续推进内部审计工作管理机制,继续完善内部审计各项制度及相关实施细则和规范化、标准化的操作规程,严谨高效开展内部审计工作;坚持“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的审计人员建设标准,努力建设一支专业素质强、作风过硬的审计队伍;坚持“应审必审、凡审必严、勇于担当、坚守底线”的原则开展审计工作,打造风清气正的审计范围;发现业务运行过程中存在的漏洞风险、好的经验和做法,注重从体制机制层面分析原因,提出建议,创新体制机制建设。
该行对辖内11家网点开展了一季度序时审计,通过现场审计、调阅监控、翻阅传票、调阅登记簿等方式,对11家网点的柜面、贷款、有价单证、各项往来等业务进行了审计,发现问题332笔,涉及金额523.14万元,对检查发现问题情况进行了全辖通报。审计整改工作正在进行中。此外,该行对辖内8家网点进行了“飞行审计”,共计检查现金18笔,涉及金额802.9万元,检查凭证171笔,共计17923份,并通过调阅监控对支行行长及委派会计查库情况进行检查,并对检查情况进行通报。根据省联社承德审计中心重点工作计划及宽城农商银行工作安排,该行组织开展信贷手续提升和表外四类贷款管理专项审计;按照监管要求,积极承担主发起行审计职责,制定《宽城农商银行辖内村镇银行2022年度会计决算真实性审计方案》对两家村镇银行开展2022年度会计决算真实性审计;同时,完成了对两家村镇银行领导班子人员的年终考评工作。
该行持续加强审计系统管理,强化信息管控能力,有效甄别违规、防范风险,切实提高审计系统利用率,做到风险早识别、早分析、早监控。除此之外,该行健全整改责任制,切实抓好审计发现问题的整改工作,对审计发现的问题和提出的审计建议,督促被审计网点及时整改,认真研究。对审计发现的重大违规违纪问题,力争查深查透查实,依法依规处理,严肃追责。将审计反映的典型性、普遍性、倾向性问题,列入整改计划,下发整改通知书,及时分析研究整改措施,实施后续监督,力争形成“发现问题、提出建议、落实整改、跟踪管理”的良性循环。对整改不力、屡查屡犯的严格追责问责。