今年以来,江苏睢宁农商银行内审工作紧紧围绕省联社、监管部门工作要求,以及总行的战略部署和中心工作,突出重点、抓住关键、多措并举,推动内审工作取得显著成效。
睢宁农商银行始终以国家金融方针政策、法律法规为指引,建立健全内审工作机制,压实工作责任,明确审计目标,优化审计流程。今年以来,该行已开展信贷业务、财务会计、运营管理等常规审计及专项审计20余项,加大对重点领域和关键环节的监督力度,坚持抓早抓小,充分发挥内审“第三道防线”作用,切实提高内审质效,实现内审工作常态化。
睢宁农商银行通过构建发现人才、培养人才、储备人才、启用人才的人才选拔管理机制,建立了全行后备人才库。审计部通过定期组织开展业务培训、经验交流、派员参加行业审计项目等方式,不断提升内审人员专业素养和业务能力,为内审工作的有序推进提供了强有力的人才支撑。
睢宁农商银行扎实做好审计“后半篇文章”,通过面对面沟通、按周督导、严格考核等方式,明确问题所在,提出整改建议,并建立健全审计成果的跟踪与反馈机制。在此基础上,该行定期对被审计单位的整改情况进行“回头看”,确保审计结果能够迅速转化为实际行动,推动相关问题的整改与完善,确保审计结果得到有效落实。