今年以来,河北宽城农商银行认真贯彻落实河北省联社和承德审计中心决策部署,强化审计监督,坚持问题导向,紧盯关键环节,扎实推动各项审计工作提质增效。
该行结合工作实际,在充分讨论的基础上对相关27项规章制度及实施细则进行补充修订,制订审计五年规划,科学确定审计重点、审计周期、审计频次和审计方式,建立健全相应工作机制,抓住“公司治理”这条主线,聚焦重点业务、关键环节、重要岗位;开展主题党日活动,实现党建与审计业务的有机结合、同频共振,选优培强审计队伍,建立审计人才后备库,组织审计人员培训,抽调备用库人员参与现场检查,通过“以检代训”的方式快速培养审计人才,严格落实审计“四严禁”“八不准”工作纪律,不断提高审计人员廉洁自律意识。
宽城农商银行成立专项审计领导小组,由“一把手”直接领导,紧盯重点业务领域,开展有针对性的专项审计,以“表格化”设立日常检查项,每旬由委派会计担负起对支行日常业务操作的监督与规范职能;持续加强实时预警系统管理,规范做好各环节工作,建立审计评价及共享机制,根据审计结果及整改问责情况对被审计单位进行内控评价,对关键风险点进行风险提示,汇编整理,组织全辖员工进行学习,进一步提升全员合规操作意识,有效降低业务风险。