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芦溪农商银行突出合规经营狠抓风险管理

□ 作者 梁永似

年初以来,湖南泸溪农商银行稽核审计部认真贯彻落实总行党委决策部署和年度审计工作计划安排,紧扣风险防控、内控合规和政策执行三大重点,以推进审计方式转型为抓手,夯实审计管理根基,创新审计监督机制,强化审计监督力度,增强审计监督质效,有效增强了依法合规经营意识,为业务发展提供了保障。

该行强化稽核队伍建设,组织稽核审计人员每季至少一次集中学习文件、制度办法,通过不定期开展新业务跟班学习促进稽核审计人员熟练掌握运营管理、电子银行、关联交易、反洗钱及“湘西快贷”等新业务的操作流程和管理办法,组织开展多种形式的培训,坚持以老带新,以查带训,查教融合;提高稽核审计效率,坚持问题导向,对重点业务、突出问题、容易发生差错的环节有针对性地加大审计力度和频次,关注薄弱环节,从规章制度的执行、业务流程的管理、合规风险的管控等方面加强监督,对本行的信贷、财务、内控合规等情况实现重点覆盖,强化相关部门的协作和联动,利用好上线审计信息管理系统的大数据平台优势,通过数据查询分析、指标监测预警等功能实现对违规问题和风险隐患的“精确定位、精准打击”;对发现的问题要求被审计单位积极采取措施,发挥审计在预控风险、促进管理、保障经营目标实现等方面的作用,同时建立严格的违规责任追究程序,加强风险提示,最大限度地利用审计成果督促制度完善、操作规范,促进内部管理,提高经营成果,完善审计风险提示制度,以风险提示单的形式抄送各业务管理部门,并进行必要的后续跟踪,督促业务管理部门健全、完善制度办法和管理措施,确保风险提示的效果。

截至今年6月末,泸溪农商银行共组织开展了专项审计、机关内部审计、飞行审计、其他审计、后续跟踪审计等5个方面审计项目共计10个内容,稽核审计面100%,同时通过规范整改、通报批评、扣减绩效和经济处罚等方式有效发挥了稽核审计独立警慑作用。

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