今年以来,河北滦平农商银行立足职能定位,聚焦主责主业,持续提升审计质效,助推全行高质量发展。
滦平农商银行及时召开党委审计委员会,研究制定年度审计计划及工作重点,确保各项审计工作科学、有序、稳健开展;将审计工作纳入考核重点,明确考核内容、量化考核标准、规范考核程序;强化审计人员思想建设,引导树立大局观,深刻领会上级战略部署、方针政策,在思想和行动上聚焦重点领域、关键环节、重要人员,做好查错纠弊、促进合规、防范风险。
滦平农商银行对重点领域、关键部门、要害岗位人员及风险点开展日常审计,做到“早识别、早预警、早暴露、早处置”,充分发挥审计的前哨作用;聚焦内部控制、风险管理、信息科技、流动性风险管理、业务经营情况、财务管理等重点业务领域,开展专项审计,彻底暴露问题和隐患;加强内部控制、关联交易、薪酬管理等方面审计,推动内部控制不断完善;坚持权责对等原则,开展离任及任中经济责任审计,促进履职尽责、规范用权。
对照以往审计发现的问题,滦平农商银行紧扣“发现一个、整改一个、销号一个”目标,健全“建账、交账、督账、销账”模式台账管理机制,建立问题清单、责任清单、整改清单,并定期召开问题反馈交流分析会,分析原因、研究对策、细化措施、合力推进问题整改工作,促使审计成果转化为促合规、守底线、防风险的动力。截至11月末,该行问题整改率达100%。